1. Informasi Umum Perusahaan
Tuan
mendirikan usaha elektronik pada tahun 2012. Perusahaan bergerak dalam bidang
usaha perdagangan umum dan pelayanan jasa. Adapun data perusahaan sebagai
berikut:
Nama
Perusahaan : CV. Elektronik
Alamat
Perusahaan : Kp. Padjajaran 10 Desa Cisela
Kota : Karawang
Negara : Indonesia
Kode
Pos : 41373
·
Penjualan
a. Setiap transaksi penjualan akan diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
10% dari nilai penjualan.
b. Setiap transaksi retur penjualan akan
diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
c. Termin pembayaran adalah 2/10, n/30 pembayaran
dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai
piutang yang diterima.
2. Saldo Awal Akun
Nama Akun
(Perkiraan)
|
Debit
|
Kredit
|
Kas Kecil
|
750.000
|
|
Kas
|
2.500.000
|
|
Bank BRI
|
25.000.000
|
|
Bank BNI
|
45.000.000
|
|
Piutang Usaha
|
47.500.00
|
|
Persediaan Barang
|
166.380.000
|
|
Asuransi Dibayar Dimuka
|
5.000.000
|
|
Peralatan
|
25.000.000
|
|
Akm. Penyusutan Peralatan
|
7.500.000
|
|
Kendaraan
|
45.000.000
|
|
Akm. Penyusutan Kendaraan
|
27.600.000
|
|
Harta Lainnya
|
75.000.000
|
|
Akm. Penyusutan Harta
Lainnya
|
59.630.000
|
|
Hutang Usaha
|
35.000.000
|
|
Hutang gaji
|
2.400.000
|
|
Hutang Bank BRI
|
75.000.000
|
|
Modal Disetor
|
200.000.000
|
|
Laba Ditahan
|
30.000.000
|
3. Daftar Customer
ID
|
Nama
|
Tipe
|
Jenis
|
Saldo Piutang
|
Invoice
|
C01
|
CV. Bersama
|
Customer
|
Company
|
9.750.000
|
INV-01
|
C02
|
CV. Sejahtera
|
Customer
|
Company
|
13.155.000
|
INV-02
|
C03
|
CV. Makmur Jaya
|
Customer
|
Company
|
15.870.000
|
INV-03
|
C04
|
CV. Abadi
|
Customer
|
Company
|
8.725.000
|
INV-04
|
TOTAL
|
47.500.000
|
4. Daftar Vendor
ID
|
Nama
|
Tipe
|
Jenis
|
Saldo Hutang
|
Invoice
|
V01
|
SHARP
|
Vendor
|
Company
|
7.728.000
|
INV-05
|
V02
|
Cosmos
|
Vendor
|
Company
|
6.850.000
|
INV-06
|
V03
|
Philips
|
Vendor
|
Company
|
9.122.000
|
INV-07
|
V04
|
Samsung
|
Vendor
|
Company
|
11.300.000
|
INV-08
|
TOTAL
|
35.000.000
|
5. Daftar Barang
No
|
Kode
|
Nama Barang
|
Satuan Dasar
|
St0k
Min
|
Harga
Jual
|
Supplier Utama
|
1
|
A-01
|
AC AH-A5APEY
|
Unit
|
30
|
5.000.000
|
Sharp
|
2
|
A-02
|
AC A5-NCY
|
Unit
|
20
|
5.500.000
|
Sharp
|
3
|
K-01
|
Kipas Cosmos
|
Unit
|
35
|
3.000.000
|
Cosmos
|
4
|
S-01
|
TV LCD
|
Unit
|
45
|
6.500.000
|
Samsung
|
5
|
P-01
|
Philip TV LCD
|
Unit
|
50
|
2.000.000
|
Philips
|
6. Data Karyawan
No
|
ID
|
Karyawan
|
Jabatan
|
Gaji
|
1
|
K-01
|
Sopandi
|
Bag. Penjualan
|
1.200.000
|
2
|
K-02
|
Maman
|
Bag. Pembelian
|
1.200.000
|
7. Daftar Harta Tetap
Aktiva
|
Harga Perolehan
|
Nilai Residu
|
Tanggal
Pembelian
|
Umur Ekonomis
|
Peralatan Servis
|
8.760.000
|
4.000.000
|
13/01/2014
|
5
|
Etalase
|
5.500.000
|
3.200.000
|
18/01/2014
|
5
|
Kendaraan
|
||||
Mobil Pick Up
|
154.000.000
|
75.000.0000
|
05/01/2015
|
10
|
Sepeda Motor
|
15.000.000
|
6.000.000
|
22/01/2014
|
10
|
1. Transaksi-transaksi
A. Penyelesaian Transaksi Penerimaan Piutang
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|
Bukti
Kas Masuk
Ref No: CR001
Tanggal: 03 Januari 2015
|
|
Dibayar Kepada
Sejumlah
Keterangan
|
: CV. Abadi
: Rp. 4.500.000 (Melalui Bank BRI)
: Penerimaan piutang invoice INV-04
|
Sejumlah dengan huruf: Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
|
|
Diterima Oleh,
Disetujui Oleh,
(......................)
(...........................)
|
B. Transaksi Pembayaran hutang INV-05
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|
Bukti
Kas Keluar
Ref No: CD001
Tanggal: 07 Januari 2015
|
|
Dibayar Kepada
Sejumlah
Keterangan
|
: Sharp
: Rp. 5.000.000 (Melalui Bank BNI)
: Membayar hutang transaksi Invoice
INV-05
|
Sejumlah dengan huruf: Lima
Juta Rupiah
|
|
Diterima Oleh,
Disetujui Oleh,
(......................) (........................)
|
C. Transaksi Pendapatan Jasa Service
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
||
Bukti
Kas Masuk
Ref No: CR002
Tanggal: 13 Januari 2015
|
||
Diterima dari
Sejumlah
Keterangan
|
: Pelanggan
: Rp. 235.000 (Melalui Kas)
: Pendapatan Jasa Service
|
|
Sejumlah dengan huruf: Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
|
||
Diterima Oleh,
(......................)
|
Disetujui Oleh,
(......................)
|
|
D. Transaksi Penjualan Secara Kredit kepada
CV. Bersama dengan uang muak 10juta melalui Bank BRI
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTUR
Ref No : FPJ-001 Dijual Kepada : CV. Bersama
No Order :
- Alamat : Jl. Cikampek
Tanggal : 18 Januari 2015 Termin : 2/10 N/30
Dikirim Tanggal : 18 Januari Disetujui
Oleh,
Bagian Penjualan : Sopandi
(.......................)
|
E. Transaksi Pembelian Tunai
Jakarta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktur
Nomor : FPB-001 Dijual Kepada : CV. Elektronik
Tanggal
: 21 Januari 2015
Alamat : Kp. Krajan 3 Cikampek
Termin : COD
No Order : -
Dikirim Tanggal : 21 Januari 2015 Disetujui Oleh,
Bagian Pembelian : Maman
(.......................)
|
F. Transaksi Pelunasan Piutang Tanggal 18
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|
Bukti
Kas Masuk
Ref No: CR004
Tanggal: 24 Januari 2015
|
|
Diterima dari
Sejumlah
Keterangan
|
: CV. Bersama
: Rp. 36.850.000 (Melalui Bank BRI)
: Diskon Rp. 537.000
: Pelunasan Piutang tanggal 18
Januari [FP-001]
|
Sejumlah dengan huruf: Dua Belas Juta Rupiah
|
|
Diterima Oleh,
Disetujui Oleh,
(......................)
(......................)
|
G. Transaksi Penjualan Secara Tunai Kepada
CV. Makmur Jaya
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTUR
Ref No : FPJ-002 Dijual Kepada : CV. Makmur Jaya
Tanggal
: 26 Januari 2015 Alamat : Jl. Cikampek
No Order : -
Termin : COD (Melalui Bank BRI)
Dikirim Tanggal : 26 Januari 2015 Disetujui Oleh,
Bag. Penjualan : Sopandi
(.......................)
|
H. Transaksi Retur Penjualan atas pengiriman
barang tanggal 26
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota
Kredit
Ref No : SR-001 Dijual Kepada : CV. Makmur Jaya
Tanggal : 28 Januari 2015 Alamat : Jl. Cikampek
No Order : - Termin : COD (Melalui Bank BRI)
Dikirim Tanggal : 28 Januari 2015 Disetujui Oleh,
Bagian Penjualan : Sopandi
(.......................)
|
I.
Transaksi
Pembayaran gaji karyawan
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|
Bukti
Kas Keluar
Ref No: 1 Nomor Cek : CD-002
Tanggal: 30 Januari 2015
|
|
Diterima dari
Sejumlah
Keterangan
|
: Sopandi
: Rp. 1.200.000 (Melalui Bank BNI)
: Membayar Gaji Karyawan
|
Sejumlah dengan huruf: Satu
Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
|
|
Diterima Oleh, Dibayar Oleh, Disetujui Oleh,
(.....................) (......................) (......................)
|
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
|
Bukti
Kas Keluar
Ref No: 1
Nomor Cek : CD-003
Tanggal: 30 Januari 2015
|
|
Diterima dari
Sejumlah
Keterangan
|
: Maman
: Rp. 1.200.000 (Melalui Bank BNI)
: Membayar Gaji Karyawan
|
Sejumlah dengan huruf: Satu Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah
|
|
Diterima Oleh, Dibayar Oleh, Disetujui Oleh,
(.....................) (......................) (......................)
|
J.
Transaksi
Jurnal Persediaan Barang yg Rusak
Kp. Krajan 3 Desa Cikampek Kota
|
||||||||||||
Bukti
Memorial
Dari
: Bag. Pembelian No : IJ001
Untuk
: Bag. Adm
Tanggal : 31 Januari 2015
Subyek : Pembuatan Jurnal Penyesuaian
dari stock opname
|
||||||||||||
Disetujui Oleh,
Keterangan : Persediaan Barang yang
rusak
(...........................)
|
No comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai dengan artikel diatas